1. Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия.
2. Виды расходов на персонал при исчислении налога на прибыль:
•<span style=» выплата премий, подарков и материальной помощи, оплата питания и проезда, лечения, компенсация процентов по ипотеке: налоговые последствия и типичные заблуждения;
•<span style=» компенсационные выплаты: командировки, разъездной характер работы, переезд в другую местность, удаленная работа. Какие документы необходимо оформить, чтобы не было проблем при проверке;
•<span style=» расходы на повышение квалификации и обучение работников: новые возможности, требования законодательства и риски.
3. Расходы на персонал. Разбираемся с налогами и страховыми взносами:
•<span style=» компенсация за использование личного имущества сотрудников;
•<span style=» выплаты при увольнении;
•<span style=» договор аренды с физическим лицом;
•<span style=» выплаты по гражданско-правовым договорам в 2025 году: авансы, возмещение затрат, профессиональные вычеты;
•<span style=» расчеты с самозанятыми: нюансы, возможности экономии на налогах.
4. Типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами при исчислении НДФЛ, заполнении уведомления об исчисленном налоге и расчета 6-НДФЛ:
•<span style=» дата фактического получения дохода;
•<span style=» перерасчет НДФЛ в различных ситуациях;
•<span style=» доходы, не подлежащие обложению;
•<span style=» ошибки при предоставлении стандартных вычетов;
•<span style=» выплаты по решению суда.
5. Типичные ошибки, допускаемые плательщиками страховых взносов:
•<span style=» суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами;
пониженные тарифы страховых взносов: утрата права на их применение, отражение в расчете по страховым взносам.
